11月14日,学校通报审计工作情况,对做好下一步财务整改作出安排。党委书记邢善萍、校长温孚江对加强审计工作提出要求。校领导张敬和、孙永华、张宪省、董新胜、朱莉、高东升、嵇景涛、刘兴坦和全体处级干部参加会议。
会上,邢善萍对财务审计工作提出要求。第一、严肃财经纪律,推进学校财务管理规范化、法制化,要认真贯彻落实会议精神,树立责任意识,严格遵守各项规章制度。第二、抓好整改,依法科学合理地运用审计成果,从体制、机制和制度上分析原因,确保审计整改落实到位,提升审计实效。第三、进一步重视审计工作,加大对学校各项经济活动的审计力度,把学校资金全部纳入监督范围,对重大资金、重点项目进行全过程跟踪审计,切实提高审计质量和水平。
温孚江在讲话中强调,聘请专职会计师事务所,对学校所有公共财务进行审计,这是学校历史上的第一次。意在通过加强财务审计工作,发现、整改管理工作出现的问题,进一步完善依法治校。学校今后在财务方面要逐步推行集中采购,统一支付,专人报帐。集中采购可以最大程度争取到优惠价格,集中支付可以尽量避免中间人情因素干扰,专人报帐可以更好地监督账目来往。希望在越来越规范的财经纪律约束下,把学校建设成为真正意义上的现代化大学。
纪委副书记、审计处处长孙守良通报2012年财务审计情况。今年,审计处会同会计师事务所对学校各单位、各部门2012年度的财务收支、资产管理状况,有关经济活动的真实性、合法性、效益性,内部控制制度的建立执行情况进行了审计。审计了教育事业费收支管理、科研经费管理、后勤财务收支管理和资产管理等情况。
审计显示,学校财务整体情况良好,但也存在着一些问题。针对存在问题,审计建议今后要从六个方面加强工作力度,一是加强预算收支管理,增强预算约束力;二是严肃财经纪律,严格报销程序;三是制定实验材料药品等物资的采购管理制度,规范采购行为;四是改变分散采购状况,规范采购模式,增强采购的计划性、效益性;五是健全完善科研经费管理制度,充分落实各级管理监督职能;六是进一步理顺后勤管理体制,加强后勤财务监督力度。
根据审计情况通报,财务处处长卢胜西分析了出现财务问题的原因,提出了整改的原则,并汇报了财务整改打算。
财务管理工作在下一步整改中要坚持四个原则,一是坚持学校统一领导,实行统一政策、统一规定、分级管理;二是严格执行国家、上级部门财经纪律和各项规定,坚持一切经济活动按章办理;三是认真贯彻中央“八项规定”以及上级有关政策要求,坚持厉行节约,反对铺张浪费;三是从学校实际出发,整改工作要有利于学校各项工作的开展。
根据审计发现的问题和整改建议,学校下一步财务管理工作要在八个方面下功夫。一是进一步健全、完善管理体制机制,理顺工作关系,强化管理职能;二是进一步强化财务预算的严肃性、约束力;三是进一步规范公务用车管理;四是进一步规范办公用品、特别是实验用品的管理;五是进一步加强各类票据管理;六是进一步完善差旅费规定办法;七是加强财经纪律和规章制度宣传,增加公开透明度;八是加强财务审计监督工作,严格实施责任追究。